你好!固定資產轉入固定資產清理分錄如下: 借:固定資產清理 86.2 累計折舊 1.8 貸:固定資產 88 支付拍賣傭金分錄 借:固定資產清理 0.3 貸:銀行存款 0.3 收到價款分錄 借:銀行存款 24 貸:固定資產清理 24 固定資產清理損失分錄 借:營業外支出61.9 貸:固定資產清理 61.9
老師你好,我單位拍賣車輛。收到價款24萬,發生拍賣公司傭金3000元,原值88萬,累計折舊1.8萬。處置固定資產,我怎么做賬
老師,我單位拍賣車輛處置固定資產,本該收到20萬,給拍賣公司傭金3000,從價款里扣除,實際19.7萬,原值88,累計折舊70,處置固定資產分錄怎么做
老師你好,我單位招標拍賣固定資產車輛一臺,收入20萬,實際到賬19.7萬,3000是拍賣公司的傭金,我們收到他們開專票的傭金發票3000。原值88萬,累計折舊70萬。出售固定資產的賬務處理怎么做
老師,你好。我們公司有固定資產一輛車,2019年買入時原價40萬,預計使用48個月,殘值率5%,月折舊7916.7.現在把車賣了,固定資產清理分錄怎么做?
老師,我公司單位一輛小汽車,購買時計入固定資產原值1405663.72元,計提15個月累計折舊439269.9元,剩余凈值966393.82元,賣出價格50萬,請問老師完整的賬務處理分錄怎么寫,感謝老師指導
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,拍賣傭金從收入價款里扣了。收到的錢是扣除傭金的錢。我們收到對開的傭金發票3000。
那最后他們打給你們的收入款是多少呢?
24萬,實際是243000,
那你們要開票給他們嗎?
開呢,我們按24萬開,稅額怎么算。老師,處置固定資產的分錄怎么做
你們是小規模納稅人還是一般納稅人
車13年買的,那會是小規模,進項稅沒抵扣。現在是一般納稅人,車是8月處置的。
可以簡易征收 應納稅額=含稅銷售額/(1%2B3%)*2%
老師,我想問傭金那筆分錄怎么做啊,我們沒支付錢,從收入里扣了
可以算現金支付,貸:庫存現金
沒走現金啊,只是從收入里扣了3000,銷售傭金我記哪個科目啊
那這樣的話你們的收入應該是24300,你們應該開24300給對方,銷售傭金也是歸入固定資產清理。
老師,能給也寫下完整分錄嗎
借:固定資產清理 86.2 累計折舊 1.8 貸:固定資產 88 支付拍賣傭金分錄 借:固定資產清理 0.3 貸:其他應收款 0.3 收到價款分錄 借:銀行存款 24 其他應收款 0.3 貸:固定資產清理 24.3 固定資產清理損失分錄 借:營業外支出61.6 貸:固定資產清理 61.6
老師,固定資產清理轉入資產處置損益吧,
正常報廢清理計入營業外收支,因出售轉讓計入資產處置損益,你們是正常出售是計入資產處置損益你說的是對的。
老師拍賣公司的傭金記其他應收款嗎,為什么
因為你們傭金是直接沖貨款的,不是銀行支付也不是現金支付,用其他應收款這個科目一借一貸沖掉就可以了