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老師,生產型出口企業報增值稅表的時候是不是不需要報減免稅明細表

2020-09-10 13:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 13:57

你好,不需要的,直接填寫在免抵退那里就可以

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你好,不需要的,直接填寫在免抵退那里就可以
2020-09-10
同學你好 出口退稅企業需要填增值稅減免稅明細表
2021-04-03
需要填寫減免稅表的 免稅項目的
2020-11-09
是在增值稅減免稅申報明細表填列;生產型出口企業在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關欄位填列免抵退相關內容。
2024-12-08
您好,要填的,當月有出口銷售額(無論是否申報退稅),且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項目銷售額” 欄填寫出口額(人民幣),并做 進項稅額轉出。選擇出口免稅對應代碼(如 01019999)。出口對應的進項稅額不得抵扣,需在表中 “進項稅額轉出” 欄填寫(或主表第14欄)。未申報退稅不影響本表填報,但后續正式申報退稅時需與增值稅申報數據一致。若無其他減免項目,僅填出口部分,確保與主表第8欄(免稅銷售額)一致
2025-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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