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老師請指教:我公司一員工聶某應發工資13330,實發13000,其中扣除因工作失誤造成賠償款500元,還有一筆100元報銷款未報銷轉入賠償款中抵賠償;這500元賠償款當時由何某墊付,最終公司賬戶銀轉何某500元,聶某已離職,差額70元怎么做賬務處理

2020-09-10 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-10 12:11

你好 你們之前賠款這個500怎么做分錄 ? 發下你們之前賬務處理的分錄做了那些了

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:16

借:營業外支付500

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:16

借:營業外支付 500

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:18

借:營業外支出 500 貸;其他應付款-----何 500

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:21

借;管理費用13330 貸:應付職工薪酬13330 借;應付職工薪酬 13000 貸:銀行存款13000

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:26

借:其他應付款---聶 100 貸:其他應付款---何 100

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:27

老師,幫我看看,最后平不了帳,怎么做合適

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:33

我不看你做的分錄了 。我就給你做 我理解的分錄 。你自己核對下 : 1. 借費用或成本100 貸其他應付款-聶某 100 2.借其他應收款-賠款500 貸其他應付款-何某500 3. 借應付職工薪酬13330 其他應付款-報銷款 100 貸銀行存款 其他應收款-賠款500

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 16:56

老師,這是我做的分錄,工資的330和其他應付款——聶100扣出來計入罰款500中,怎么做分錄

老師,這是我做的分錄,工資的330和其他應付款——聶100扣出來計入罰款500中,怎么做分錄
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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:03

你好 你分別來體現分錄 。 罰款是單獨的 。何某只是當時幫你墊付了500 你報銷給何某 500 。 實際這個罰款是聶某來承擔 。這個業務相對復雜 你別把自己弄混了 。

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 17:19

330是工資部分怎么體現出來

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 17:19

不夠的70,當做管理費用,公司出了

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:28

你好 你工資不是聶某是13330 嗎。 哪里又來了一個330 ?

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 17:37

實發13000,結余330

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:44

你好 你沒有發放的 還在應付職工薪酬-貸方放著的 330 還在里面掛著

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 17:57

實際上是發放完了

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:58

你好 你都發放了就去做發放分錄。 你應該是哪里賬務處理不對導致金額有余額的 你去檢查下

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 18:00

他是罰款那500 但是你實際收的只有430

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齊紅老師 解答 2020-09-10 18:02

你好 罰款不是從工資扣除嗎 。怎么又來了430 。 你上面描述的是說的 工資扣除500 有一個工資13330 %2B報銷款有100 這樣的話 13430 -500扣款 =12930 你實際發了13000 你是多發了70 差異在這里吧 ?

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 18:08

對的,老師

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齊紅老師 解答 2020-09-10 18:10

自己去改下分錄 我估計是你自己處理分錄沒對 。

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快賬用戶3389 追問 2020-09-10 18:12

這么寫對不對?

這么寫對不對?
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齊紅老師 解答 2020-09-10 18:18

你好 你那個500又不是公司來承擔的 你跑去做費用干嘛 。 這個你要做 借其他應收款-聶某500貸其他應付款-何某 500 借 其他應付款-何某 500貸銀行存款500 借管理費用100 貸其他應付款-聶某 100 借管理費用-工資 13330 貸應付職工薪酬-工資 13330 發放工資 :借 應付職工薪酬-工資 13330 其他應付款-聶某 100 營業外支出 70 貸其他應收款-聶某500 銀行存款 13000

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你好 你們之前賠款這個500怎么做分錄 ? 發下你們之前賬務處理的分錄做了那些了
2020-09-10
你好!是少給聶某打款了還是多打款了?
2020-09-10
借:應付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實際發放 11 月工資時,按照扣除賠償后的應發工資金額發放,相關分錄為: 借:應付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實際發放金額)
2025-01-11
1借在建工程98+2+10 貸工程物資98 銀行存款2 原材料10
2020-05-25
你好,把題目發上來看看
2020-05-10
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