同學,您好,正常應該是七月工資,就是七月公積金匹配,但如果你整體是七月工資放到八月的社保公積金,整體是都錯位一個月的,也是可以的,這個看公司的實際情況。
我公司是七月工資八月發(fā),八月份公積金有變化,這月現(xiàn)在個稅申報,我理解的:工資是七月,社保和公積金填八月的,老師這樣對嗎?
老師 公司八月一號發(fā)了六月的工資(原本應該是七月發(fā)放的) 但是我在八月份仍然申報了所屬期七月的個稅。 這個會有影響嗎
老師您好,我七月份月末開通公積金,八月份繳納7.8月份公積金,我七月計提了七月一個月的公積金,八月份合并支付的會計摘要寫幾月呀,公司的社保是每月繳納上個月的,我公積金月份感覺很亂。
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報,九月份申報的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進去嗯,它就會顯示,累計扣除額一個月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報的時候他就會累計兩個月,那這種是錯誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
老師,我們是七月末接的快遞公司,欠快遞員七月份工資,是八月份才發(fā)七月份工資,當時沒有辦對公,具體明細啥的也不知道,那我八月份做帳的時候直接支付了,沒有計提七月份工資可以嗎???
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?