您好 這個個稅算是申報的
想問一下,如果公司所在地全員全額申報了異地工程的我方人員的個稅,該個稅是交到異地稅務局的,那么這個個稅算是申報的還是異地預交的
想問一下,如果公司所在地全員全額申報了異地工程的我方人員的個稅,該個稅是交到異地稅務局的,那么這個個稅算是申報的還是異地預交的
老師好。我們是小規模建筑安裝服務公司。異地項目,因為不了解情況,所以逾期一個月沒有在異地申報個稅。如果堅持選擇稅務登記,全員全額在異地申報個稅。那么逾期的這一個月就會產生一條違章記錄。 異地稅務局說。讓我們核定按合同金額千分之四預交個稅。就不會產生違章。 我想問一下。這個逾期未申報個稅的違章,對企業的信用等級有沒有什么影響?
請問下,現在有個異地項目,需要全員全額申報個稅,到異地稅務局申報個稅的話,需要提交什么資料?
異地預繳的個稅需要在異地的個稅系統上全員申報,那個稅是不是也是在異地個稅系統繳納,公司注冊地稅務上需要做什么操作嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師之前您回答說是預繳的
當時我沒有說清楚 這會詳細給您解釋下 我在江浙滬這邊 比如在上海經營 異地就不需要預繳 在工程所在地用公司名義登錄申報個人所得稅申報系統 全員全額申報 然后就是異地預繳 比如浙江 就需要去異地預繳 然后回單位所在地在申報系統里面全員全額申報 算公司申報的 這個要分地區
我是浙江這邊的 我們是這樣子的,先申報以后再把稅交給了異地直接打錢到異地稅務局。
個稅系統是我們申報的,但是錢是打到異地稅務局的,這種方式是算異地預交的了?
是不是看錢交在哪里,如果交在異地就是預交,在公司所在地就是申報?
您說的申報是異地預繳在異地電子稅務局里面填表申報么?
不是自然人扣繳系統嗎
比我去要在浙江經營的話 是在浙江省電子稅務局里面申報的 然后就預繳 如果是在上海經營的話 就在自然人扣繳系統 里面 所以我要問清楚
我們兩個地方都在浙江省內的,我們公司在杭州,工程所在地在麗水,個稅系統里面申報以后交稅金在麗水
好像和電子稅務局沒什么關系吧
如果稅款給了異地 那就是異地繳納 一般看稅款所屬地