你賬上做收入是28萬嗎?如果是的話安28萬來申報借銀行存款貸主營業務收入應交稅費預收賬款。
我們是小規模設備安裝公司,二季度公司收款33萬,實際開票28萬,我報稅是按33萬申報還是按28萬申報??分錄該怎么做??
老師,請問,我們公司技術服務費是主營業務收入,我們是小規模納稅人,按季度申報納稅,季度不超30萬,小規模納稅人是免稅的,那么我們開票時,開的1%的稅額應該怎么處理,?
我公司小規模納稅人,本季度開票金額2萬多,不開票金額33萬,怎么填寫增值稅申報表?還有不開票收入可以跟管理員說的嗎?
小規模公司報季度增值稅時,季度45萬額度內免征增值稅,是按實際收款日期還是按開發票日期算?
我公司是一家小規模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現在4月發現采購方提供稅號錯誤,相當于發票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現在的稅收優惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
33萬里有28萬是收入,5萬是預收款
上面的分錄已經給你啦。