您好,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)工 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工 貸:銀行存款
老師,一般納稅人用工模式是從勞務(wù)派遣公司那里找的人,那收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
老師,勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)費(fèi)計(jì)算方式是按照派遣工每天10塊錢的計(jì)算的,但是勞務(wù)派遣公司開票給用人單位還要另外收1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那這個(gè)稅點(diǎn)是算勞務(wù)費(fèi)么?
老師,我這有一個(gè)一般納稅人勞務(wù)派遣公司,平時(shí)取到有那種另外一個(gè)派遣公司開給我們的勞務(wù)工資專用發(fā)票?勞務(wù)派遣公司能不能取到這種勞務(wù)工資專票抵扣增值稅的情況呀?
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師 , 我是公司勞務(wù)派遣人員, 和勞務(wù)派遣公司簽的合同,工資是公司轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司,然后勞務(wù)派遣公司發(fā)我的, 現(xiàn)在我采購了辦公室用具要報(bào)銷了, 這個(gè)報(bào)銷我是找公司報(bào)銷還是勞務(wù)派遣公司報(bào)銷?
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計(jì)算每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個(gè)季度都是虧損的,我在做第一個(gè)季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,需要先做了匯算清繳。再報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
老師老師營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業(yè)務(wù)就沒有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個(gè)稅可以零申報(bào)?
老師,我們支付的勞務(wù)費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,可以直接按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增,可以嗎
老師營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
這道題老師直播的時(shí)候應(yīng)該是講錯(cuò)了,他說的是雙倍返還定金4萬加上1萬的損失,但是實(shí)際上定金和損失只能二選一。我理解的應(yīng)該是3萬有2萬是定金,1萬是預(yù)付款,甲公司違約,那么應(yīng)該是雙倍返還定金4萬加上應(yīng)該退趙某的預(yù)付款1萬,請(qǐng)問老師我這種理解是對(duì)的嗎?
老師,個(gè)體戶額定336000,開23萬的3%的專票,1萬的3%普票 ,應(yīng)該怎么交稅啊?能不能詳細(xì)的說一下怎么計(jì)算增值稅啊?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)應(yīng)的附加稅照樣計(jì)提到稅金及附加,,然后把計(jì)提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?
好的,謝謝老師。
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。