你好,手續(xù)費的增值稅專票可以抵扣。一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
#提問#老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銀行開的手續(xù)費的增值稅專票可以抵扣嗎?有哪些文件可以依據(jù)?
#提問#請問老師,銀行等金融機構(gòu)哪些費用可以開增值稅專用發(fā)票,哪些是開普票?開出的增值稅專用發(fā)票的進項稅額都可以抵扣嗎?
老師,請問,銀行手續(xù)費,是所有銀行都可以給我們企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票的嗎?
老師,我有4個問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費發(fā)票的,想請問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進項稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
請問老師,銀行開的手續(xù)費用的發(fā)票可以開專票嗎?進項可以抵扣嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師有沒有文件可以依據(jù)
只要取得專用發(fā)票都可以進行抵扣,但必須用于生產(chǎn)經(jīng)營的;有兩種情況不能用于抵扣: 外購貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目 外購貨物用于集體福利、個人消費 那么你的辦公用品是用來生產(chǎn)經(jīng)營的是可以進行抵扣的
收到,謝謝老師
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!