你好,同學(xué),這個(gè)是可以抵消的
老師你好,就是我們?nèi)ツ暧虚_給客戶90萬發(fā)票、然后他們也給我們開了90萬發(fā)票,我們記得應(yīng)收應(yīng)付各90萬,沒有從銀行過賬,這可以直接對銷嗎?
老師我們是建筑行業(yè),我們給客戶開發(fā)票收應(yīng)收賬款,但是有個(gè)拆除項(xiàng)目我們要付客戶,先讓我們付款,就是應(yīng)付沖應(yīng)收,但是他不給我們開發(fā)票,所有的項(xiàng)目都不開的,那我們應(yīng)付直接沖他家應(yīng)收,就是對方不開發(fā)票可以嗎
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個(gè)算長期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應(yīng)的給開發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時(shí) 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
老師您好,我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬,只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會(huì)計(jì)忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個(gè)90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師,就剛才的問題如果還有另一個(gè)情況是:我們給他們開具了100萬的發(fā)票,我們是需要繳稅上述這些稅費(fèi)的,如果對方又給我們開出了90萬的成本發(fā)票回來,我們的所得稅就不會(huì)是(100萬)的5%了,而是應(yīng)該是(100萬-90萬-增值稅及附加稅費(fèi))之后的利潤來計(jì)算所得稅了吧?
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個(gè),排水管1997個(gè)。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個(gè),溫控器1500個(gè),生產(chǎn)車間耗用排水管10個(gè),期初排水管100個(gè),溫控器200個(gè),期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個(gè)稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點(diǎn)錢,老板希望表面公平公正,其實(shí)背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項(xiàng)稅額抵減,對嗎
我們是要注銷公司,之前一直掛在帳上,銀行也沒有走賬,我直接做應(yīng)收應(yīng)付對銷掉了,他們說得要過銀行賬
你好,同學(xué)不需要的,跟對方簽訂抵賬協(xié)議就行了