您好, 所得稅一般是按季度申報(bào)的,
新辦公司一般納稅人,剛剛注冊(cè)電子稅務(wù)局,登錄后找不到企業(yè)所得稅模塊,是怎么回事
8月新辦公司,登錄電子稅務(wù)局為什么找不到企業(yè)所得稅項(xiàng)目
老師企業(yè)所得稅匯算清繳為什么在電子稅務(wù)局里找不到呢?
老師,新辦企業(yè)電子稅務(wù)局第一次登陸 密碼是什么啊?現(xiàn)在登錄不了
公司要開(kāi)始開(kāi)具數(shù)字化電子發(fā)票,但是登錄電子稅務(wù)局點(diǎn)擊我要辦稅后找不到“開(kāi)票業(yè)務(wù)”怎么辦?
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤(pán)真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?也看不到答案,沒(méi)辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題。
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒(méi)有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(qián)(毛利潤(rùn))去哪里了 包含平臺(tái)里面可以提現(xiàn)但是還沒(méi)提現(xiàn)出來(lái) 還有在待結(jié)算還沒(méi)到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢(qián)嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個(gè)預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補(bǔ)償,比如4月來(lái)試用期不給員工交社保可以嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤(pán)真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
種植合作社給供聯(lián)社種地所產(chǎn)生的收益要交稅嗎?
老師,國(guó)外開(kāi)具非貿(mào)發(fā)票過(guò)來(lái)且對(duì)方承擔(dān)WHT,我入賬時(shí)借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-對(duì)方,這筆預(yù)扣稅踩的科目對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該踩哪個(gè)科目?
老師請(qǐng)問(wèn)一下重慶最低工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個(gè)科目
那我10月申報(bào)9月的稅款的時(shí)候就可以在電子稅務(wù)局看到企業(yè)所得稅項(xiàng)目了嗎
你好, 是的,在10月申報(bào)期可以看到申報(bào)表的,
老師,我的新公司7月繳納了增值稅附加稅共計(jì)5500多元,我8月買(mǎi)了金稅盤(pán)這個(gè)可以全額抵減,我8月沒(méi)有任何銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),我在第23欄填了440,第19欄和21欄都是0為什么保存不了
你好, 本期有應(yīng)交稅費(fèi),然后您再填寫(xiě)主表,23行可以抵扣 本期實(shí)際抵扣的金額不能超過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的金額,您檢查一下主表
本期沒(méi)有收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
您好, 本期沒(méi)有需要繳納的增值稅,您不需要填寫(xiě)主表, 您可以填寫(xiě)附表留抵
只用填附表把440填入就可以了嗎,下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣
你好 是的 填寫(xiě)附表留抵,以后可以抵的 下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣
我這個(gè)440是不是只用填入附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),附表3中還用不用填13%和6%稅率項(xiàng)目
你好 稅盤(pán)這業(yè)務(wù)不填寫(xiě) 附表3
只填寫(xiě)附表4嗎?這個(gè)440不用認(rèn)證
你好 不用認(rèn)證 填寫(xiě)附表四和減免表
8月沒(méi)有收入,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),我申報(bào)的時(shí)候填報(bào)了附表4和減免稅申報(bào)表,就可以了嗎?
你好 對(duì)的 余額是 440就對(duì)的
我填了附表4和減免稅申報(bào)報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)440在主表上不顯示嗎,我看主表上還是上期繳納的稅額
你好, 主表不填寫(xiě)數(shù)據(jù) 的 因?yàn)楸酒诓唤欢?
附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440
你好 對(duì)的, 附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440