你好,是沖回多計提的壞賬準備10萬,但是分錄是 借:壞賬準備10 萬 貸:信用減值損失10萬
老師這為什么是轉回1萬,計提壞賬準備不是? 借:信用減值損失 5 貸:壞賬準備 5
老師,計提壞賬準備,如果上月期末數壞賬是30萬,實際只需要計提壞賬20萬,是沖回10萬嗎,借:壞賬準備10 貸:資產減值損失10
老師打擾了:月初應收賬款借方余額200萬,按應收賬款余額5%計提壞賬準備,應收賬款計提壞賬準備貸方10萬,本月發生有關業務:(1)賒銷產品一批,專用發票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認某公司壞賬8萬。則(1)月末應提壞賬準備()2、月末應收賬款賬面價值 分錄:借 應收賬款 58 貸:主營業務收入 50 應交稅費—應交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應收賬款 30 借: 壞賬準備 8 貸:應收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計提壞賬準備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準備 11 老師月末計提壞賬準備怎么算?
老師,以前計提壞賬準備的時候是借資產減值損失—壞賬準備,貸壞賬準備—應收賬款,那我現在收到款了,沖減以前的壞賬準備可以直接借資產減值損失—壞賬準備,貸壞賬準備—應收賬款(都填負數)這樣可以嗎
老師 收回作為壞賬的2萬,這句不理解1萬是貸方,10萬也是貸方計提:借:信用減值損失 10 貸:壞賬準備 10 老師,麻煩你寫下分錄,還是理不清
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎