同學(xué)你好 你有成本票就要填寫扣除額了
旅游業(yè)現(xiàn)在是免稅申報,公司開具了6萬的發(fā)票,稅額為0元,那我報稅的時候,營改增抵減銷項成本那一塊還需要登記金額嗎,因為有成本票5萬
老師,我們公司得到一筆專項扶貧基金,村委會那邊需要開票,我是開免稅發(fā)票合適,還是不征稅發(fā)票合適????因為開了不征稅發(fā)票的時候,申報的時候,需要申報在免稅收入那一欄,要不申報數(shù)據(jù)匹配不成功
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
想問一下老師,至從4月份起,那個小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。?
個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個科目,今年之前負責(zé)維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費的發(fā)票,金額大概18萬,這個應(yīng)該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務(wù)怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應(yīng)該怎么做
6-7月份申報的時候沒有填寫怎么辦啊
可是填寫了扣除額,我的稅額不是變成負數(shù)了嗎
你是差額納稅的就填寫,不是就不寫