您好 那法人可以在啟用的小規(guī)模納稅人零申報(bào)個(gè)人所得稅
老師早上好!我公司現(xiàn)在注冊(cè)一家小規(guī)模,跟現(xiàn)公司一般納稅人同法人,但我不小心把新注冊(cè)的小規(guī)模個(gè)稅啟用了,我們還沒(méi)有在對(duì)公發(fā)工資,法人已在另一家公司交社保及個(gè)稅,我應(yīng)怎么做呢,需要老師幫助下,謝謝!
現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想測(cè)算,我們另外注冊(cè)個(gè)小規(guī)模公司給一些不需要專票的客戶開(kāi)票,我們已經(jīng)有一個(gè)一般納稅人公司!沒(méi)有注冊(cè)新公司的時(shí)候能交多少稅,然后注冊(cè)新公司能交多少稅!是否節(jié)稅!但是不知道怎么個(gè)測(cè)算法
老師,您好!我們老板剛注冊(cè)的一家小規(guī)模公司,在會(huì)計(jì)新人的誤操作下,將其轉(zhuǎn)為了一般納稅人,因稅點(diǎn)問(wèn)題,代注冊(cè)公司建議注銷掉,再馬上注冊(cè)一個(gè)新的,同一個(gè)法人在短時(shí)間內(nèi)注冊(cè)、注銷、再注冊(cè),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是否很大?
老師你好,注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模有限公司,目前公司沒(méi)人,法人是我,那這家小規(guī)模公司需要每月報(bào)個(gè)稅嗎,公司現(xiàn)在一個(gè)人都沒(méi)有報(bào)誰(shuí)啊
老師我想請(qǐng)教一下,小規(guī)模公司,后期想成立一般納稅人,是把現(xiàn)在的小規(guī)模注銷掉從新注冊(cè)個(gè)一般納稅人?還是直接把小規(guī)模升為一般納稅人呢?這兩個(gè)有方式哪個(gè)更好呢?[抱拳][抱拳]
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬(wàn)虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬(wàn),這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
請(qǐng)問(wèn)老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯(cuò)的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補(bǔ)是用掙錢的,就是年份彌補(bǔ)以前五年的那個(gè)就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來(lái)彌補(bǔ)虧損嗎?比如說(shuō)第一年虧十萬(wàn),第二年虧20萬(wàn),第三年虧30萬(wàn),第四年掙了100萬(wàn),我可以彌補(bǔ)第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬(wàn),第六年又虧了十萬(wàn),我可以用第四年的100萬(wàn)塊錢來(lái)彌補(bǔ)嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)我們公司需要收對(duì)方公司運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,但要支付給對(duì)方公司3萬(wàn)元的賠付款,因此我們給對(duì)方開(kāi)2萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)3萬(wàn)元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬(wàn)元給對(duì)方公司(3一2=1萬(wàn)元),請(qǐng)問(wèn)這檔處理可以嗎?(還是說(shuō)必須我們轉(zhuǎn)3萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方再轉(zhuǎn)2萬(wàn)給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
也就是把法人的交資做到個(gè)稅那邊,然后就每月零申報(bào)對(duì)
法人在哪個(gè)單位發(fā)放工資的?
在一般納稅人那家公
在一般納稅人那家公司發(fā)工資
那小規(guī)模納稅人單位法人零申報(bào)工資 在一般納稅人公司申報(bào)收入跟社保
好的,謝謝老師!
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