您好,是不需要繳納附加稅的。
請問老師當(dāng)月進(jìn)項抵銷項夠抵不用交增值稅,那我這個月還需要計提附加稅嗎
你好老師,進(jìn)項金額可以夠銷項金額抵扣還需要交附加稅嗎
請問老師們,就是9學(xué)銷項金額不多上期留底的進(jìn)項稅額足夠抵扣,還需要勾選進(jìn)項稅額抵扣不???
老師你好,我開了銷售稅額的發(fā)票,但是進(jìn)項稅的發(fā)票還沒開,我知道進(jìn)項稅的金額,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)項稅可以嗎?只有金額還沒有開進(jìn)項發(fā)票
老師,我們當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤系統(tǒng)維護(hù)費可以申報抵扣嗎?還是一定要銷項大于進(jìn)項的時候才可以抵扣呢
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
你好老師如果我從公司賬號轉(zhuǎn)給別人錢我怎么記賬,就是我買別人空調(diào)我轉(zhuǎn)1950元,
我有一個財務(wù)軟件不能直接交稅,可以做財務(wù)報表,我需要打印出來去交稅,我到那里交稅,
您好,借管理費用1950貸銀行存款。 在電子稅務(wù)局申報稅,后繳納。
如果發(fā)票報廢需要記賬嗎
您好,最好是需要記賬。
我車子沒有油了,我到油站加油,人家給我開了一張發(fā)票是電子發(fā)票,我可以記賬在成本里嗎
報廢我怎么記賬內(nèi)容
您好,若車輛所有權(quán)是可以將加油費計入成本費用。
是自己的,油票記成本怎么記賬可以舉例子嗎,我買的是92號汽油金額是190元
您好,私人車輛支出可以報銷,不能企業(yè)所得稅扣除。借管理費用或成本科目,貸銀行存款190。
我買別人空調(diào)別人給我開的發(fā)票,1950元我怎么記賬
您好,您借固定資產(chǎn)或管理費用,貸銀行存款1950。
本公司維修本公司開的發(fā)票我怎樣記賬空調(diào)維修費1200元怎么記賬
發(fā)票報廢我怎么記賬舉例子可以
您好,本公司維修本公司的支出,一般不記賬。因為收入成本或費用相同。
您好,發(fā)票作廢是借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)。
比如發(fā)票報廢金額上面顯示在9800元我怎樣記賬舉例子
本公司維修是收入金額比如8800元我怎樣記賬
您好,發(fā)票作廢是借應(yīng)收賬款(紅字)-9800貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)。其他金額按發(fā)票信息填寫。
您好,若維修非本公司的收入,借應(yīng)收賬款8800貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入。
您好,若維修非本公司的收入,借應(yīng)收賬款8800貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,(上面貸應(yīng)交稅費后面不要寫金額嗎?),(主營業(yè)務(wù)收入后面不要寫金額嗎?)
您好,應(yīng)交稅費和主營業(yè)務(wù)收入金額根據(jù)發(fā)票上的數(shù)據(jù)得出。