一般納稅人的嗎 沒有進(jìn)項抵扣你們多交稅
老師,咨詢,我們是今年四月剛成立的企業(yè),食品生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在我們有生產(chǎn)銷售,不過機(jī)器設(shè)備等還沒開票進(jìn)來抵扣,我們銷售出去的貨款客戶要求開票,清問,我們現(xiàn)在是否可以去稅務(wù)局購買金稅盤開票
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問題,我還想問下。 說個前提條件,我們明年1月份申請轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)會重新申請為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒辦法有進(jìn)項開進(jìn)來,又不想補(bǔ)稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進(jìn)項進(jìn)來抵扣稅款嗎
老師你好,我們是工業(yè)企業(yè),每個月運輸貨物產(chǎn)生的運輸費在五萬左右,以前司機(jī)開不出發(fā)票都沒有做賬。今年2月司機(jī)補(bǔ)開了去年的發(fā)票。請問是調(diào)整去年的賬,還是直接做到當(dāng)月的銷售費用里?是否要涉及到調(diào)整所得稅?
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
公司是賣消防器材的,但是原來會計沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本–材料 貸:其他應(yīng)付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個稅上月未計提,這個月需要怎么操作呢
老師你好,個稅系統(tǒng)申報工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報稅務(wù)年報是不是可以在管理費用寫30萬,其他250元就是主營業(yè)務(wù)成本費用對嗎?
你好,老師,請問兼職人員可以用企業(yè)支付寶發(fā)放工資嗎,然后次月我也給他們個稅申報,但是有一點想不通,因為是在我們這兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實力收入來申報個稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現(xiàn)在調(diào)整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現(xiàn)在調(diào)整也可以延到2032年6月30日呀?
小規(guī)模開具光伏板無人機(jī)清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現(xiàn)在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因為我們是賓館,發(fā)票金額很小,一個月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級科目有哪些
買汽車的服務(wù)費入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發(fā)票付款,現(xiàn)在沒付款也沒有收到發(fā)票怎么做賬
是的我們是一般納稅人,那就是要有進(jìn)項我們才可以開票,比較好吧
你好 是的 要不多交稅的
明白,還有因為我們是食品生產(chǎn)企業(yè),那進(jìn)項票有的單位開不出來,不開票,會不會跟我們開具增值稅專用發(fā)票有關(guān)系
沒有 你們就是多交稅