借其他應付款 貸銀行,金額大嗎,借固定資產,貸其他應付款
老師我想問下 7月購買了一個電視機 當時錢付了 發票一直沒來 怎么入賬,到現在9月才開始來發票 開票日期是9月的,這個怎么處理分錄
老師,我們是小規模商貿企業,8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應商開了一張發票來,其他的發票10月份供應商才開來,9月我們沒有開出發票,請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
老師、你好!請問一下、像食堂的費用購買大米、每個月發票都沒有及時拿過來、這個月一次性拿了7月8月9月10月、這樣怎么做分錄、都是付現金的、外賬都是要有發票才做賬、這樣怎么做賬務處理
你好,咨詢一下我6月份購買了一個電話機一直沒有開發票當時走的管理費用,現在發票開回來可以直接沖之前的分錄再重新做一個分錄嗎?
老師,我想問問,我當時買東西的時候先從公賬付的款,付了款之后當時還沒開發票,過了兩個月才收到發票,我當時買的時候做的分錄借:費用貸:銀行存款 那下個月來發票的時候,我怎么做分錄了?
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
這個分錄是這樣的 那我7月入賬做一個應付嘛 然后9月發票來的時候沖掉是嗎 ,做固定資產 沖應付嘛 ,7月借 應付 貸銀存 9月發票來 借固定 貸應付 然后9月建固定資產卡片?
這個是7月做,借其他應付款 貸銀行 這個是9月,借固定資產,貸其他應付款 ,你有卡片話,那直接9月建固定資產卡片?生成憑證
做固定資產是先建卡嗎? 會自動生成嗎?
之前單位都是手動沒有這個模塊現在有模塊的話 我要怎么做
是的,你點固定資產,之后點添加,輸入信息就可以
那我那個憑證里面我不是有個音符在嗎?七月份到我九月份的時候見固定資產的時候,憑證你就不用做了,它自動會沖掉的嗎還是什么意思? 就是我那個本來是我九月份手動不是要做借固定資產貸應付賬款把這個應付賬款沖掉嗎?這樣是不是按照老師說的,你說的就是說我入進去,它自動會這樣,深層的會沖掉的還是什么意思啊?
如果他有,比如說我們一次性購買有好多種的話,那我每一個對每一個都要給它分開了還是怎么樣?比如說他21萬里面有很多很多很多,那我是不是每一個價格都要他分開來?
那我每一個對每一個都要給它分開了還是怎么 ,需要一個一個輸入進去,輸入固定資產下面,你輸入,會自動生成固定資產 ,你輸入的時候有輸入對應科目這個
簡單處理就是收到發票做,大部分外賬實務中是這樣私企,你要是按這個實際收到的時候做固定資產,你們是7月收到嗎 , 那7月就添加固定資產卡片,之后有差額修改固定資產卡片按新的開始折舊
我不知道到底是什么時候做呢 是7月還是9月 ,我們七月收到很多固定資產 然后都沒有發票
7月 一個是錢付了東西到了沒發票 另外一個是東西到了錢也沒付發票也沒有。這兩個我分別要怎么處理啊
這個你怕有差額不想調就按常規處理幾時收到發票幾時做,要是按正規處理是7月就入賬,后續 有差額可以9月再調整 ,正規處理,借固定資產,貸其他應付款-暫估款,都是這樣,付款做其他應付款 -供應商 貸銀行,沒有付款不做