同學(xué)你好,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 1、收到撥款時(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、購(gòu)買固定資產(chǎn),原材料,培訓(xùn)員工時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,與平時(shí)做賬一樣處理; 3、根據(jù)2支出的金額,結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí): 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收入
#提問#農(nóng)民專業(yè)合作社收到上級(jí)拔款,用來購(gòu)買固定資產(chǎn),原材料,培訓(xùn)員工的分錄分別怎么做
老師,你好我想問一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 還有就是想問問老師如果一個(gè)人公司主營(yíng)是購(gòu)買原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價(jià)銷售,這樣購(gòu)買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 還是借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 如果購(gòu)入是用原材料的話銷售是借主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款專款專用,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,請(qǐng)問租賃公司購(gòu)買原材料后,發(fā)給另外一個(gè)單位加工,再安裝到現(xiàn)有的固定資產(chǎn)上,怎么做分錄呢? 以前購(gòu)買材料是主要用于維修的,直接記在了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。
河南長(zhǎng)江種植合作社是一家2016年成立的農(nóng)民專業(yè)合作社,2021年有關(guān)固定資產(chǎn)核算的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購(gòu)買水泵一臺(tái),取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購(gòu)買電腦一臺(tái),用銀行存款支付價(jià)款5000元,取得銷售方號(hào)額設(shè)具的增值稅普通發(fā)票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購(gòu)各種材料,價(jià)值30000元,用現(xiàn)金支付工人工資6000元、運(yùn)雜費(fèi)4000元,現(xiàn)建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈(zèng)的全新電腦一臺(tái),價(jià)值6000元。(5)7月29日,合作社出售農(nóng)用車一臺(tái),賬面價(jià)值3000元,已提折舊2000元,出售時(shí),用現(xiàn)金支付清理費(fèi)400元,雙方協(xié)議價(jià)1000元,款項(xiàng)已收。問題:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒通過,是稅管員會(huì)來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個(gè)地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬(wàn)和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來,3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒有幫代扣代繳個(gè)稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理