要的,要進行匯算清繳的,就按照你當(dāng)年度的數(shù)據(jù)匯算清繳
請問,一個納稅年度內(nèi)又有籌建期又有經(jīng)營期如何匯算清繳?比如19年12月取得營業(yè)執(zhí)照,次年1月至10月為籌建期,11月正式營業(yè),且6月才開戶,此前沒有支出。會計數(shù)據(jù)從20年5月25日開始記載。當(dāng)年需匯算清繳嗎?
2.中國公民李某為某大學(xué)的教授,2020年收入情況如下: (1)2020年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入20萬元。 (2)2月份受某出版社委托進行審稿,取得審稿收入1萬元, (3)4月份與某出版社簽訂出版合同,李某的一篇學(xué)術(shù)論文由該出版社出版,出 版前取得預(yù)付稿酬1萬元,8月份該論文正式出版,又取得稿酬3萬元。 (4)6月30日將閑置的一處商業(yè)用房按市場價格對外出租,合同約定租期1年, 從7月起李某每月收取租金5000元,7月份對房屋進行簡單修繕,發(fā)生修繕費2200 元。(不考慮其他稅費) (5)10月份取得國債利息收入1000元。 李某為獨生子女,有兩個小孩且均由其扣除子女教育專項附加,納稅人的父母健 在且均已年滿60歲。 根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)計算審稿應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 (2)計算出版學(xué)術(shù)論文應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅: (3)計算出租房屋應(yīng)納的個人所得稅; (4)計算國債利息收入應(yīng)納的個人所得稅 (5)計算李某2020年綜合所得匯算清繳后應(yīng)納的個人所得稅
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收啊?如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報啊?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導(dǎo)出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導(dǎo)出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導(dǎo)出呢
老師,我們稅務(wù)報道也是今年5月份才報道的。7月份第一次納稅申報零報處理了。那我們今年5月沒有匯算清繳申報怎么辦了?
另外,老師,2020年5月份匯算清繳是報的2019年數(shù)據(jù)嗎?我們19年都沒有數(shù)據(jù)哦。第一筆分錄也是20年5月25日開始的
你是今年稅務(wù)報到的,那是明年進行今年的匯算清繳
今年籌建期支出我記到了長期待攤費用打算營業(yè)期按3年攤銷,請問整個籌建期我能一直預(yù)繳零申報嗎?等匯算清繳時再按整年的數(shù)據(jù)錄入。
分三年,比如11月份開始營業(yè),每年100萬開辦費分攤,這個我明年年度匯算清繳時,100萬直接做當(dāng)管理費用錄入就可以了嗎?
可以的,可以匯算清繳,按整年數(shù)據(jù)錄入的