你好,統一在9月初做進項稅額轉出,紅字或相反方向沖原來確認的分錄
老師,請問我單位9月初抵扣時發現一張8月已入賬的發票是錯誤的,9月且退回對方重開。那我8月的賬務要怎么調整?先做進項稅轉出嗎?憑證該怎么處理呢?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發現錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉出,直接扣出來可以嗎?
老師你好,我8月份收到一張專票,發票已經入賬抵扣進項稅,現在對方發行開錯了要求作廢,那我賬務要怎么處理!沖紅,進項稅額轉出嗎?
老師好,7月已入賬的固定資產,8月發現開票信息有誤認證不了,發票退回重新開具,9月收到正確的發票,金蝶系統固定資產是卡片式錄入,不調整折舊,請問賬務還要處理嗎?9月的發票附在什么憑證后面,謝謝!
老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數和繳費金額,是合計單位承擔部分,還是把個人承擔部分也算在內呢
老師這個合同多少金額為準,我要怎么做賬?賣一臺新機,收到一臺舊機器
如果想把報表里所有者權益的數額調高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
好的,謝謝
可是我的錢已經支付了,該怎么沖?
把銀行存款科目用應收賬款替代,然后再沖應收賬款
嗯,好的,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!