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你好,借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅(未開發票)申報表在未開發票欄填寫稅款,等實際收到款開發票時稅額怎么做分錄。

2020-09-04 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-04 21:08

借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅銷項負數 就是先紅沖上面的無票收入, 然后做開發票的, 借應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費

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快賬用戶8350 追問 2020-09-04 21:14

收到款開發票時的分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-04 21:15

借應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費 2020-09-04 21:08 借銀行存款貸應收賬款。

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借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅銷項負數 就是先紅沖上面的無票收入, 然后做開發票的, 借應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費
2020-09-04
你好,借:銀行存款 貸:應收賬款 開發票申報時減去已經申報的就行了
2020-09-04
是的,你的賬務處理是對的
2021-05-15
借預收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數。
2022-06-07
你好;? 1. 分錄是一模一樣的 2;? ?是的。? 如果不含稅收入和稅額一致的話;? 就是這樣做的??
2022-07-07
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