借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅銷項負數 就是先紅沖上面的無票收入, 然后做開發票的, 借應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費
借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅(未開發票)申報表在未開發票欄填寫稅款,等實際收到款開發票時稅額怎么做分錄
你好,借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅(未開發票)申報表在未開發票欄填寫稅款,等實際收到款開發票時稅額怎么做分錄。
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發票沖未開票收入怎么做賬
如果企業收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發票 企業應該確認收入 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發票怎么辦
收款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開發票時,借:預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費銷項稅額?,F在拿到紅沖發票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
收到款開發票時的分錄
借應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費 2020-09-04 21:08 借銀行存款貸應收賬款。