發(fā)出商品合計銷售額多少?
小規(guī)模納稅人,季報。天貓店銷售黃金飾品。6月天貓支付寶提現(xiàn),入對公賬戶16萬,沒開票。7月季報時,申報表免稅銷售額一行填28萬,本期免稅額8400. 7月份天貓支付寶提現(xiàn)入對公賬戶70萬,開增值稅普通發(fā)票5500元,稅率1%。8月份成為一般納稅人。怎么報7月份小規(guī)模的稅?
(1)本月購進(jìn)商品收到增值稅專用發(fā)票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進(jìn)商品支付運(yùn)費(fèi)21.8萬元,收到增值稅專用發(fā)票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運(yùn)費(fèi)11.3萬元, 開具增值稅專用發(fā)票20份。 (4)本月從增值稅小規(guī)模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發(fā)票3份。 (5)本月將購進(jìn)的商品5萬元用于公司福利發(fā)放。 (6)本月發(fā)出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發(fā)來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發(fā)票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運(yùn)輸業(yè)稅率9%; 4.小規(guī)模征收率3%5.本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證抵扣 要求: (1)請計算該公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額: (2) 請計算該公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅稅額: (3) 請計算該公司應(yīng)納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個稅,季度申報都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報,下個月10月分申報第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應(yīng)激鈉的增值稅。
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老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認(rèn)收入
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老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
天貓一般是以直接提現(xiàn)入對公賬戶的去算銷售額吧?!
不是,根據(jù)發(fā)出商品,這個之前有學(xué)員被稽查過,沒有開發(fā)票話,是按發(fā)出商品時間需要做收入申報增值稅
不是按對公提現(xiàn)這個做銷售額,
發(fā)出商品的意思是指店鋪里邊訂單銷售額?
你要是按 對公提現(xiàn)話,6月天貓支付寶提現(xiàn),入對公賬戶16萬 這個申報過嗎,沒有話,申報表免稅銷售額一行填28萬,本期免稅額8400這個是享受單獨(dú)免稅收入?這個是啥收入?你這個填寫其他免稅欄?. 7月份天貓支付寶提現(xiàn)入對公賬戶70萬,開增值稅普通發(fā)票5500元,稅率1% 那這個沒有開發(fā)票合計銷售額也超過30萬了 不能享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠,你申報填寫1行,開普通發(fā)票填寫10行,享受1%優(yōu)惠,這個對應(yīng)1行*2%填寫主表16欄和減免表減免下面2.3.4列
店鋪里邊訂單銷售額 是,客戶下單,你這邊發(fā)貨這個對應(yīng)銷售額
要是下單沒有發(fā)貨那這個不算
別人幫忙申報.然后現(xiàn)在覺得有問題.很疑惑
線上店鋪一般都會存在s單,難道還能減去這些之后再申報.
不是,這刷單也相當(dāng)收入去申報,即使稅局稽查,這個也查不到是刷單,你們證據(jù)鏈太充足了 ,但是你這個銷售額超過30萬了
那樣每月都直接超過了,能以入賬對公的先申報嗎?
不想交稅話,那就按對公申報了,后續(xù)稽查再補(bǔ)稅,但是你這個對公也超過30萬
你這個提現(xiàn)16%2B70超過30萬了,
這個是合計銷售額16%2B70換成不含稅填寫1行,這個提現(xiàn)16%2B70包括這個?5500嗎?
包括吧!之前一直在說報什么未開票收入
但是你這個超過30萬,你要是按28萬就是你截圖這個,按提現(xiàn)報,這個開發(fā)票5500填寫3行,都填寫不含稅金額哈,這個剩下和5500填寫1行,享受1%優(yōu)惠,這個對應(yīng)1行*2%填寫主表16欄和減免表減免下面2.3.4列