您好,已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人不可以再按3%征收率開票了
18年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)結(jié)清款項(xiàng),但是對方?jīng)]有要發(fā)票,就一直掛賬 現(xiàn)在對方說要發(fā)票,我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人,現(xiàn)在還可以按小規(guī)模3%的稅率開票報(bào)稅嗎?
請問我們原來小規(guī)模納稅人開了47萬票出去已經(jīng)回款了。但進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)票還沒有開給我們,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,現(xiàn)在對方是開增值稅發(fā)票還是小規(guī)模票給我們?
老師,19年購買的機(jī)械當(dāng)時是小規(guī)模一直沒有讓對方開票,款已經(jīng)付清,現(xiàn)在是一般納稅人,能讓對方開票給我們嗎?還有兩臺機(jī)械是現(xiàn)金付的。。
18年簽了一份設(shè)計(jì)服務(wù)合同,對方一直沒有開票,現(xiàn)在要求對方開票,對方之前合同是3個點(diǎn)的稅率,是因?yàn)橹笆切∫?guī)模納稅人?,F(xiàn)在對方變成了一般納稅人只能開6個點(diǎn)的稅,對方不太愿意,說有3個點(diǎn)的稅差距,那對方能依據(jù)是變更前的合同,還是按照3個點(diǎn)的稅率開嗎。
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計(jì)怎么入賬
公司員工休產(chǎn)假,沒有給他發(fā)工資,但是有交社保。那個稅系統(tǒng)工資給他0報(bào),然后填了社保個人部分,這個部分要怎么做賬
新公司,股東實(shí)繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個賣貨平臺,有商家加入賣貨,我們收取服務(wù)費(fèi),簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個體工商戶是否稅務(wù)登記
那我是小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在讓我按13%來開具也不合理吧
你們現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,不能開具3%稅率的發(fā)票,只能開具13%稅率的發(fā)票
去稅局也不可以補(bǔ)開嗎?小規(guī)模期間已經(jīng)完成了這筆業(yè)務(wù),要按一般納稅人的稅率來開那不虧嗎?
不可以的,具體可以和你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門溝通一下