同學(xué)你 好,填附表二非正常損失項(xiàng)目;其他地方不需要填;
增值稅申報(bào)的時(shí)候,我當(dāng)月有盤虧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)稅額需要手工填表二吧,填轉(zhuǎn)出那里?其他地方還要填嗎
盤虧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填增值稅申報(bào)表的表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)非正常損失哪里嗎
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
上月留底退稅多轉(zhuǎn)出的調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,這月要在申報(bào)增值稅申報(bào)表里如何填寫,稅務(wù)局那邊允許這月申報(bào)的時(shí)候調(diào)整,但沒說填哪里
#提問#我司在2023年申報(bào)增值稅的時(shí)候,在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪里,把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額,轉(zhuǎn)出了2000的稅額,現(xiàn)在對(duì)方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)53000,但是實(shí)際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,鋼結(jié)構(gòu)雨棚匯繳的時(shí)候資產(chǎn)折舊表里面填哪個(gè)里面啊
老師 儲(chǔ)煤棚需要繳納房產(chǎn)稅嗎 圖片是我們的煤棚
甲公司對(duì)三家公司進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資,ABC,其中甲公司收到A分紅100萬,未收到B和C的分紅。投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,持有收益這列,長(zhǎng)期股權(quán)投資,這行,就填分紅的數(shù)據(jù),A分紅的100萬對(duì)吧
老師我公司貸款下來了,但公司將款項(xiàng)拆借給個(gè)人借款了老師銀行必須要寫用途選項(xiàng)寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個(gè)人。有沒有可選的選項(xiàng)
老師,請(qǐng)問一下轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金,備注什么?投資款?或者注冊(cè)資金?
發(fā)一個(gè)政府資金管理辦法供參考一下
小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),在抖音有店,抖音一個(gè)月有補(bǔ)貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發(fā)票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號(hào)開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們?cè)撊绾翁幚恚€是現(xiàn)在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規(guī)的,哪種方法更好
研發(fā)費(fèi)用里邊的的其他有不超過研發(fā)費(fèi)用的10%的限制,匯算清繳的時(shí)候,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里邊的其他受不受這個(gè)限制
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時(shí)性的工作,就是人手不夠的時(shí)候需要請(qǐng)附近的村民來幫忙干并支付費(fèi)用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬?
個(gè)體戶一個(gè)季度開不超30萬,交多少稅
謝謝,只需要填稅額就可以了吧
同學(xué)你好,只需要填稅額就可以了吧——是的;