您好, 現(xiàn)在餐飲業(yè)有免增值稅的優(yōu)惠政策,如果您享受了免稅的政策,您就不能抵扣進項,也不能加計扣除,
請問一下 老師 餐飲服務(wù)不是說不能抵扣嗎?為什么還有加計扣除?
老師,餐飲業(yè)一般納稅人本月進項有留抵稅,15%加計扣除下月扣除就不能加計扣除了,只能抵扣當月加計15%扣除是嗎?
老師好,請問加計扣除和加計抵減有什么區(qū)別? 能舉例說明一下嗎
為什么在不得抵扣進項稅里明確居民日常服務(wù) 餐飲服務(wù)不能抵扣 但是在加計抵減里可以抵扣呢就是生活性服務(wù)業(yè)(有居民日常服務(wù)和餐飲住宿服務(wù))
老師,請問財稅2016 36號說的餐飲服務(wù)的進項稅額不可以抵扣,但會議中吃了飯收到的餐飲服務(wù)的專票又可以抵扣,這是為什么呢?
小企業(yè)會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,