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企業因未收到房租發票在二年的匯算清繳時調增應納稅所得額,而上交企業所得稅79萬,今年發票全部收到,還可以調整以前年度的所得稅申報表,辦理退稅?

2020-09-02 21:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 21:41

正規來說可以。 但是實際還是得看稅務局 一般退稅不好操作。

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正規來說可以。 但是實際還是得看稅務局 一般退稅不好操作。
2020-09-02
不可以,你這是19年的費用,不屬于18年的
2019-12-30
24 年匯算清繳應納稅所得額調增為正數,以前年度虧損可彌補,要點如下: 判斷彌補期限:先確定企業類型,一般企業虧損結轉年限最長 5 年,高新技術企業和科技型中小企業最長 10 年。 確定彌補順序:按時間順序從最早虧損年度起,用 24 年應納稅所得額依次彌補。 申報處理:在企業所得稅年度納稅申報表中,填寫《企業所得稅彌補虧損明細表》(A106000),系統自動計算應納稅額。 注意事項:留存好以前年度財務報表、納稅申報表等資料;準確核算應納稅所得額和虧損額。
2025-04-07
同學你好 這個需要的 如果還沒有匯算清繳就要調整
2023-05-09
2022年為啥還要調賬呢?當年都已經計提了呀
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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