你好這個是送給外面的人的嗎
招待所開的發票內容現代服務費,不是餐費,老板說是吃飯費用,請問這個可以入業務招待費嗎
老師,美容院辦卡開的美容服務費可以計入業務招待費嗎?這張發票匯算清繳的時候是按業務招待費的比例扣除嗎
老師!公司2020年利潤表本年累計是負一120600.17元。企業所得稅匯算清繳時業務招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調增如圖對嗎?
老師,請問一下,公司由于業務招待發生的煙酒費用可以入賬嗎?可以按照業務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,請問一下,公司由于業務招待去購買的煙和酒的發票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是的,送給客戶的
有發票的按照扣除比例