借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業務收入 應交稅費
老師問一下,A公司掛靠在我們公司用的我們公司的資質,然后他們的項目需要開票,這個票只能我們開具,錢會打到我們公司的賬上,然后再給他們轉過去。這個會計分錄怎么做呀
郭老師,有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
老師 我這邊接到一個項目,但是紙質不夠,然后找了一個有紙質的公司,項目完工之后由有紙質這個公司開發票給我們客戶,然后有紙質這個公司收到款扣了稅和掛靠費把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開票給這個掛靠公司嗎?如要開票,是只需要開付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
你好,老師,我們老板的朋友用我們公司的公戶過賬,他給我們公戶轉賬22250,我們給他開專票,1%,,我們公司是小規模,然后我們需要把錢在給他轉回去,應該怎么轉回去風險會小一點呀,然后我們需要交多少稅呀
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們去支付工資?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,這個可以這樣弄嘛?
你好 是的 你掛往來。 最好是有讓對開票給你們 到時你們支付要有發票給你們的
我們要給他們開發票的,你既然開發票那不是收入嘛
你好 你開票出去 你是收入 。 你要轉款給掛靠人 就要他們給你們發票做成本
那給他們轉出怎么做賬呀
你好 讓對方開票給你們。 你做 成本 借主營業務成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
老師第一個分錄我沒懂
開票后錢轉到我賬戶時:借:銀行存款42萬,貸:主營業務收入42萬,應交稅費-應交增值稅1.2萬,其他應付款41.8萬。
老師,我理解的對不對呀
給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。
可以按收入進來唄
你好 你本來也得做收入的。 因為是以你公司名義開出去發票的
然后轉出時,讓他們開票我們入成本唄
我理解的對不
嗯 是的 就是要對方給你發票 做成本。 這樣才合理
可是42萬呢怎么做成,他們也掛靠在我們公司這
他們也沒有原料啥的
你好 讓對方自己想辦法給你們發票 。比如人工費 材料費 等
好。也只能這么做。因為也不能做成借款唄
你好 是的 你有收入了 你得有對應成本 。 對方付給你發票 你支付款給對方才合理的。
那成本票比收入票底
可能全額給他打不過去
你好 本來也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費用的。 到時你還得開票給他們 。這管理費用你還得做其他業務收入報稅的。