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Q

老師問一下,A公司掛靠在我們公司用的我們公司的資質,然后他們的項目需要開票,這個票只能我們開具,錢會打到我們公司的賬上,然后再給他們轉過去。這個會計分錄怎么做呀

2020-09-02 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-02 14:27

借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業務收入 應交稅費

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 15:58

老師,這個可以這樣弄嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:03

你好 是的 你掛往來。 最好是有讓對開票給你們 到時你們支付要有發票給你們的

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 16:06

我們要給他們開發票的,你既然開發票那不是收入嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:09

你好 你開票出去 你是收入 。 你要轉款給掛靠人 就要他們給你們發票做成本

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 16:11

那給他們轉出怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:22

你好 讓對方開票給你們。 你做 成本 借主營業務成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 16:39

老師第一個分錄我沒懂

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 16:46

開票后錢轉到我賬戶時:借:銀行存款42萬,貸:主營業務收入42萬,應交稅費-應交增值稅1.2萬,其他應付款41.8萬。

開票后錢轉到我賬戶時:借:銀行存款42萬,貸:主營業務收入42萬,應交稅費-應交增值稅1.2萬,其他應付款41.8萬。
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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 16:46

老師,我理解的對不對呀

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:02

給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。

給你舉例下 。你看看附件資料  理解下 。
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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:05

可以按收入進來唄

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:07

你好 你本來也得做收入的。 因為是以你公司名義開出去發票的

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:08

然后轉出時,讓他們開票我們入成本唄

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:08

我理解的對不

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:12

嗯 是的 就是要對方給你發票 做成本。 這樣才合理

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:13

可是42萬呢怎么做成,他們也掛靠在我們公司這

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:13

他們也沒有原料啥的

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:15

你好 讓對方自己想辦法給你們發票 。比如人工費 材料費 等

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:16

好。也只能這么做。因為也不能做成借款唄

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:20

你好 是的 你有收入了 你得有對應成本 。 對方付給你發票 你支付款給對方才合理的。

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:21

那成本票比收入票底

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快賬用戶5967 追問 2020-09-02 17:22

可能全額給他打不過去

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:27

你好 本來也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費用的。 到時你還得開票給他們 。這管理費用你還得做其他業務收入報稅的。

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借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業務收入 應交稅費
2020-09-02
你好 ;? 是的。 肯定了? 個人開票給你做成本 ;不然你利潤太大了??
2021-11-05
你好,學員,建議直接走往來款的
2023-10-18
假設收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 - 管理費 當掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 掛靠方
2024-08-02
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