您好 所得稅稅負是2% 那優惠后 實際繳納的企業所得稅/銷售額*100%計算
你好,老師,我想問一下如果所得稅稅負是百分之二,那么按小微企業所得稅優惠政策的第一個利潤不超100萬的政策算, 他的稅負優惠后是幾個點
老師,現在小微企業有優惠政策,不到100萬的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負稅務局告訴我是2那這個稅負是要優惠后還是優惠前?優惠前是實際利潤*25%算嗎
你好,請問哈建筑業稅負率是1%,是在算上優惠政策前還是優惠政策后,如果是100萬就要交1萬的稅,那是小微企業的話這樣算利潤都達到40萬了,一家企業利潤可不可能達到那么多嘛,那所得稅稅負率是怎么算嗎
老師您好,我司投資另一家企業產生分紅50萬,本企業實際營業利潤260萬,在核算企業所得稅的時候,能享受小微企業的優惠政策嗎?年利潤總額在100-300萬之間按5%繳納所得稅的這個優惠政策。
老師,你好,2024年的小微企業所得稅稅收優惠政策是什么?100萬百分之幾交稅,100到300是百分之幾呀?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
銷售額按500萬算是多少
老師,這個怎么計算
所得稅稅負率是單位預定好的么?
嗯,按這個同類行業說的
那實際稅負率就是預計的2%啊
老師,不是有個小微企業優惠政策嗎,有個是所得額不超100萬,俺多少征收嗎?如果按這個不超100萬怎么計算呢
利潤總額100萬 符合小微企業標準的話 企業所得稅1000000*0.25*0.2=50000