你好,是的,是這樣的
老師!我是小規(guī)模納稅人,入庫(kù)商品單價(jià)應(yīng)該是含稅金額對(duì)嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,商品入庫(kù),都是用含稅價(jià)核算成本的吧? 出庫(kù)單上面也是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
老師小規(guī)模納稅人普票出庫(kù)單金額是寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)額是吧,單價(jià)是含稅單價(jià)還是不含稅單價(jià)呢
老師小規(guī)模納稅人銷售商品,出庫(kù)單金額是寫(xiě)不含稅金額,還是含稅金額呢
小規(guī)模納稅人收到庫(kù)存商品的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,是應(yīng)該將發(fā)票金額(不含稅金額+稅額)一起記入庫(kù)存商品科目嗎
比方說(shuō)3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒(méi)有滯納金對(duì)嗎,還是說(shuō)4月15日前報(bào)才沒(méi)有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開(kāi)發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒(méi)有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說(shuō)開(kāi)票和取票金額大于交印花稅金全稅,說(shuō)存在少交印花稅要寫(xiě)情況說(shuō)明,平時(shí)我是開(kāi)票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬(wàn),如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬(wàn)元(90%)未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬(wàn)元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無(wú)法開(kāi)出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說(shuō)我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬(wàn),是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬(wàn)要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
鄒老師!請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)的空調(diào)是在辦公室用的,我該計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎?
你好,是單價(jià)不高,直接計(jì)入費(fèi)用的意思?
是的。幾千塊錢(qián)呢
你好,單價(jià)不高的,可以直接計(jì)入費(fèi)用核算