同學你好,一般情況下,預付款與應付款核銷處理后,預付沖應付,就是發票收回了,否則,沒有收回。
金蝶專業版怎么核算應收應付和發票有沒有開或者收回?
金蝶有應收應付模塊。預付款的怎么記錄發票有沒有收回?
金蝶云kis專業版怎么核算應收應付和發票有沒有開或者收回? 供應商開的發票有時是專票13,專票1%,專票6%,普票,以及收據,這種情況分別怎么做賬? 是一般納稅人
金蝶云kis專業版有應收應付模塊。預付款的怎么記錄發票有沒有收回?
先預付款,再收到發票,最后才收到貨,這三筆業務在金蝶云kis專業版分別是怎么操作的? 我們是在金蝶有專用的模塊操作的,不要做分錄,在相應的模塊錄入單據會自動生成憑證的,但是現在我不知道這部分的操作。
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回