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你好,目前遇到一個問題在申報19年企業所得稅的時候,企業所得稅收入少確認了60多萬,經過核查是屬于月末會計少結轉了60多萬,現在我進行企業企業所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調整成本就會存在要上稅,但是有一張19年12月的發票我做到了20年1月份的賬里面,現在要怎么處理比較妥當~

2020-09-01 20:09
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齊紅老師

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2020-09-01 20:10

您好,同時調整19年企業所得稅申報表收入成本金額。

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快賬用戶4262 追問 2020-09-01 20:12

您的意思就是反結賬到19年12月調整成本,收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-01 20:16

您好,可以不調賬,通過以前年度損益調整科目處理。

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快賬用戶4262 追問 2020-09-01 20:19

您的意思是我在19年申報表上同時調整收入和成本,不做納稅調整處理,然后賬務上通過以前年度損益這個科目反應調整的數額

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齊紅老師 解答 2020-09-01 20:21

您好,是申報表按調整后19年的財務報表數據重新申報。

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快賬用戶4262 追問 2020-09-01 20:26

您好,如果不反結賬我現在通過以前年度損益調整,那你的意思就是手動調整財務報表,然后根據報表再去重新申報

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齊紅老師 解答 2020-09-01 20:27

您好,是的,您的理解非常正確。

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您好,同時調整19年企業所得稅申報表收入成本金額。
2020-09-01
您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了
2023-11-19
對的,是的,需要修改的。
2023-07-15
你好,2022年匯算清繳怎么做的?全部納稅調增了嗎?
2023-05-19
同學你好,你可以按匯算清繳里加進去的收入及成本,把憑證補錄到帳里,可以補到發生的那一年(需要反結轉),也可以補到今年,涉及損益類的科目(收入成本)通過以前年度損益調整科目進行處理就可以了。
2020-08-17
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