你好,繳納企業所得稅25%計算
老師你好,我這個月銷售利潤37萬,請問要交什么稅,稅后多錢?謝謝
老師你好,請問季度不含稅銷售額 25萬,其中專票金額18萬,普票8萬,這種情況需要交稅嗎,稅額怎么計算?謝謝老師
老師,你好!請問個體戶一個月開30萬的票,我們需要繳納稅款是多少,都要交那些稅?謝謝
老師你好,我們是小規模納稅人,21萬的凈利潤要交多少多少所得稅呀,怎么計算呀?謝謝
請問老師兩個問題:個體工商戶,1、季度銷售額不含稅收入填305490元的話,請老師直接告訴我,要交多少錢增值稅費用?因為我不確定的計算的對否。2、季度利潤5萬元,要交多少企業所得稅?謝謝
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
還要其他交稅嗎?謝謝
還要其他交稅嗎?謝謝
還要其他交稅嗎?謝謝
還要其他交稅嗎?謝謝
利潤只繳納企業所得稅的