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老師,請問下圖劃線部分,資料無形資產攤銷已經記入制造費用,為什么答案里應納稅所得額還要減去一年的攤銷額200/10,這樣不是重復減了嗎?

2020-08-31 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 22:02

同學您好 壽命不確定,賬上沒有攤銷的。 稅法要求按照10年,每年200/10,并且允許稅前扣除。

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同學您好 壽命不確定,賬上沒有攤銷的。 稅法要求按照10年,每年200/10,并且允許稅前扣除。
2020-08-31
你好,不是的,因為會計沒有扣除,而稅法允許扣除,所以是調減20.
2022-08-07
你好,學員,稍等一下的
2022-11-28
你好,1、發(fā)生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產、無形資產的處置損益,計算答案3利潤總額,只需用答案2營業(yè)利潤加減營業(yè)外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負債的減少額%2B遞延所得稅資產的增加額,所得稅費用=當期應交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費用,謝謝。
2020-08-21
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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