有差額那,借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 負數,借主營業務成本負數 貸庫存商品 負數,之后按發票做借庫存商品 貸應付賬款,借主營業務成本 貸庫存商品
老師,我想咨詢下,在今年1月份,我做暫估入庫了,也結轉成本了,8月份廠家才把票給開出來,我應該怎么做賬呢?
老師,我想問下我們9月份有一個產品16千克,發票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發票重新開具給客戶。9月份,這個產品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結轉成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師你好,我想咨詢下,購進發票未收到,暫估入庫并結轉成本。那如果12月份還未收到發票,該怎么做?
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發票,前面8-10月的都領用了,完工入庫出庫了,現在我應該怎么做,先紅沖暫估在按發票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
為什么匯算清繳后發生補繳或退稅,對于去年12月計提的盈余公積,小企業會計準則可以不用調,企業會計準則要調,有政策依據嗎?
您好老師:請問北京地區紙制品業增值稅稅負率是多少?
老師請問一下,我們是國企,一員工2024年3月報銷的某比款不合規被調出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計什么科目
請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應付和應收都掛這著賬上在,實際都是平的,現在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計算比較特殊,一般要到第二個月才能算的出來,因為代賬公司做到三月他們也沒計提,我們是四月底發放三月工資的。這種可以嗎,直接計入管理費用和銷售費用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時候五月底發放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計提工資和個人部分社保費怎么做會計分錄
總公司統一采購,供應商把發票開給總給總公司,分公司統一用總公司抬頭的原材料發票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項附加扣除,應該怎么計算,
小微企業,成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報過稅,企業被列入經營異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝
之前結轉的成本也做相應的紅沖嗎?
你有問題就沖掉之后重新結轉
沒有問題不需要沖掉結轉成本這個
就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧,借庫存商品,貸應付賬款暫估款
就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧,借庫存商品,貸應付賬款暫估款
就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧,借庫存商品,貸應付賬款暫估款
就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧,借庫存商品,貸應付賬款暫估款
那需要看你這個有沒有問題,沒有問題是的,只需要沖掉暫估重新做,借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 負數 借庫存商品 貸應付賬款