你好,這個月應該繳納的增值稅就是13/(1%2B13%)*13%
老師,你好,主營業務收入只算產品的銷售的收入,不包郵需要另外收取客戶3元的運費,這個3元的運費不用繳納增值稅和企業所得稅的對吧?
銷售產品收入10元,另外收取客戶3元運費,那我這個月應該繳納的增值稅就是按照13元來算?13*13%=1.69,那我這個月的增值稅就是要繳納1.69?
甲企業為增值稅一般納稅人。本年5月從國外進口一批原材料,海關審定的完稅價格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關繳納了關稅和進口來節增值稅,并取得了相關完稅憑證。該批原材料當月加工成產品后全部在國內銷售,最得銷售收入300萬元(不含增值稅),同時支付運輸費6萬元(不含增值稅,且取得增月的應納增值稅。值稅專用發票)。已知該企業產品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲企業本年5月應納增值稅
41. 【問答題】 (11分) 某市服裝公司為增值稅一股納稅人。 ,2019年11月份發生以下經濟業務: (1)從國外進口一批服裝面料,海關審定的完稅價格為50萬元,該批服裝布料分別按5%和13%的稅率向海關繳納了 關稅和進口環節增值稅,并取得了相關完稅憑證。該批服裝布料當月加工成服裝后全部在國內銷售,取得銷售收入100萬元(不含增值稅),同時支付運輸費3萬元(取得增值稅專用發票)。 (2)銷售高檔化妝品一批,取得產品銷售收入2457萬元(含增值稅),向購貨方收取手續費11.3萬元 (含增值稅)。 已知:該公司適用的增值稅稅率為13%。上期留抵稅額9.77萬元。 要求:(1)計算該公司當月進口服裝布料應繳納的增值稅稅額。 (2) 計算該公司當月應繳納的增值稅稅額 (3) 計算該公司當月應繳納的消費稅稅額 (4)計算該公司當月應繳納的城建稅 (5)計算該公司當月應繳納的教育費附加
甲公司是增值稅一般納稅人,9月從國外進口一批原材料,海關審定的關稅價格為150萬元,繳納關稅15萬元,按13%稅率向海關繳納了進口環節增值稅,并取得了海關進口增值稅專用繳款書。該批原材料當月加工成產品后全部在國內銷售,取得了不含稅銷售收入350萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發票上注明的運費金額為9萬元,增值稅稅額為0.81萬元,計算甲公司當月應繳納的增值稅稅額
老師,我們銷售的商品里面有陶粒,混凝土,礦粉,老板只是想開混凝土的完稅證明可以開嗎?就是只顯示混凝土出來,還是開完稅證明只能開整體的增值稅的
老師,股東讓算一下籌建期墊支的營運資金 安出資比例攤,這個怎么算 ??
老師您好,轉讓的股權金額是多少?是哪個數啊
麻煩請詳細講解下該題
有個員工是2月離職的,這個人有提成,我如果給他直接發是不是個稅申報要改,但是沒法改,他不在咱們系統,需要正常對公發她嗎
老師,我這代辦里每個月都有房產稅和土地增值稅,但是,更新之后稅費種認定里沒有房產稅和土地增值稅,為什么每個月待辦里面會有?我是個體工商戶
請問稅務登記的財務負責人可以寫法人嗎?
一般納稅人沒有勾選的進項怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
另外收入客戶的運費3元,也是全主營業務收入,這3元也是要繳納增值稅和企業所得稅的?
對的,你的理解是正確的
老師,你好,我們銷售的意思商品、取不到進項發票,可以讓銷售方給我們開其他商品的進項發票嗎?
如果開其他商品的進項發票,那和我銷售商品的明細就不一樣了,這個需要怎么處理?
如果你賣東西 ,進項需要一致