不是的,以后可以抵扣
公司小規模納稅人,7月份開了銷售收入發票,但是7月份的進項發票對方8月份才開給我們,我準備報完稅就注銷公司了。8月份的進項發票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發票8月份開紅字發票沖減7月份的發票,我在開藍色發票給購買方(7月份購買方發票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
你好,我是園林景觀工程公司,收到對方園藝場的收購發票苗木的,6月份開的,未付款,我8月份才開銷售,那我8月份才抵扣可以嗎,是直接填二表抵扣是嗎,但是也抵扣不完,剩余的我可以后面月份抵扣嗎,有沒時間限制呢,如果是自開的收購行業發票好像是當月開的就要當月抵扣是嗎
你好,想問一下,對方開出來的苗木免稅發票,是不是屬于收購發票,但是沒有收購字樣呢如果是10月開出來的,我9月份可以抵扣嗎,
老師好,我現在是小規模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
老師,您好,想問一下就是進項發票這個比如說10月份開的發票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?
那沒有付款也是可以抵扣的是嗎,那自開的農產品收購發票是當月開的當月就要抵扣嗎
不是,可以以后抵扣的
前兩天問你們,說是如果當月開的收購發票金額和二表中進項抵扣不一致會被監控哇,是嗎
同學你好,你進來的貨如果沒有全抵扣完就都浪費了,國家給的政策你干嗎?我了解是可以本期用不完以后再抵扣,也就是留底。平臺老師也許理解有誤,抱歉了。
一般貨物的增值稅是可以360天期限抵扣的,我說的是自開的收購發票,這個我不敢確定所以問一下,但是我們有同行申報了,如果當月開的收購進項發票沒有當月抵扣,現在是金三系統申報,他說會被監控不可以不抵扣是這樣嗎
同學你好,這個確實沒有。
老師,您好,能留一個您的手機號我嗎,我可以打電話咨詢您嗎,謝謝
這個老師是說不可以的,那我就更不知道要怎么做了,暈
同學你好,當月收購開票,當月沒有賣,下月賣,那怎么就不能抵扣了?建議問問當地稅務局。我再了解一下。
老師,收購發票是原材料,銷售的是成品,我是木業公司,自己開收購發票松木
所以我不理解,你拉回來木料,不可能馬上就當月賣掉。我因為沒有實踐過收購,所以不能給你更合理的建議。平臺多問幾個老師,看看大家誰實際工作中做過這個工作。