你好,是的,可以這樣處理的,
公司購買的原材料有小部分會(huì)直接不經(jīng)過工廠生產(chǎn)線,直接銷售給客戶開票,這種的還是按正常的銷售收入做賬把,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣吧
老師,買的一批筆記本,一部分直接做公司的固定資產(chǎn),還有一些送到客戶那里用的,但不是銷售給客戶,是客戶的項(xiàng)目用到但不收費(fèi),只給客戶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不開銷售筆記本的發(fā)票出去的,這批貨可以當(dāng)固定資產(chǎn),然后折舊,到期從客戶那里回收就報(bào)廢嗎?
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
老師,貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運(yùn)到客戶指定地點(diǎn)。客戶都是賒賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有時(shí)也會(huì)滯后開給我們,這樣,我銷項(xiàng)發(fā)票也是滯后開,那出庫時(shí)我們就沒做賬,等開票了,賬務(wù)處理是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,然后再拿差不多的進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅,可以嗎?
老師,我們公司是賣鋁單板的。是在A廠家那里買原材料,然后在去B廠家那里經(jīng)過加工,然后做成鋁單板賣給客戶的。我們開的銷售發(fā)票是成品鋁單板。廠家給我們開得進(jìn)項(xiàng)是人工費(fèi)和原材料,這種開法可不可以收廠家的進(jìn)項(xiàng)呢
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
請(qǐng)問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒有納稅調(diào)整項(xiàng),問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對(duì)企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
那銷售給客戶的價(jià)格比我們采購的價(jià)格低了些,這樣要緊嗎
你好,這個(gè)價(jià)格倒掛,稅務(wù)局不認(rèn)可,要重新定價(jià)繳稅,
老師,請(qǐng)問公司商品定價(jià)有沒有什么規(guī)律啊,比如是根據(jù)商品的成本的占比之類
你好,一般是銷售價(jià)格要高于購買價(jià),比如大10%
產(chǎn)品采購價(jià)是5元,銷售價(jià)是10元,這種的話有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
且產(chǎn)品是不通過被公司工廠加工,采購后直接銷售的這種
你好,這個(gè)屬于暴利了,繳稅了,沒什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)