您好 收到發票的時候 借 原材料 借方紅字 貸 銀行存款 貸方紅字 然后根據收到的發票再寫分錄 借 原材料 貸 銀行存款
收到發票借:應付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調整有做錯了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應付賬款 -49600 請問老師后面我再怎么調啊!繞暈了,謝謝
你好 老師 公司向個人購買原材料 賬戶打錢 付款 分錄 借,原材料 貸,銀行存款 對嗎 后期收到發票怎么沖減啊 用哪個分錄啊 收到發票沖減原材料 怎么調整差異金額啊 分錄怎么寫啊
老師,原材料在實際成本或計劃成本下,原材料已經驗收入庫,但發票未到的分錄是。借:原材料貸:應付賬款—暫估應付賬款,下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎,可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再沖回啊?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄啊?
老師您好,財務系統原材料比進銷存系統的金額多,原因是上個月購買原材料時稅率計算多,收到發票后紅沖了,走著93元,這個應該怎么調賬呢?會計分錄是?
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
老師 不好意思 沒太懂 向個人買材料 沒收到發票前 分錄是 借:原材料 貸:銀行存款 這步對嗎 收到發票后的紅字怎么處理啊
借 預付賬款 貸 銀行存款 借 原材料 貸 預付賬款-暫估 沒有收到發票 支付了貨款 收到材料這樣寫分錄
收到發票寫一樣的分錄 金額用紅字 表示紅沖啊