你好 你之前分錄怎么做的 先看下之前分錄 。才好看怎么調整
老師你好,我年度不小心將供應商的退款記錄成了應收款,請問怎么調整哇
請問下,怎么把應付款調整到應收款呢?應該是應收款的,系統錄入的時候不小心記到應付款了
你好老師 去年我把其他業務收入 記成了其他應付款 現在怎么調整
你好,老師。請問下我發現我公司2019年的應付帳款暫估科目記入到應付帳款其他供應商了,請問下我現在的話要怎么調整呢
老師,你好,請問一下以前年度的應收賬款錯誤計入其他應付款了,現在改怎么調整呀?
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協進行加工,最后我方給客戶開具成品發票,這個成本怎么結轉呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
收到退款后我做的是,借:銀行存款 貸:應收貨款
正常應該是 借:銀行存款 貸:應付貨款對吧
你好 正常你要付款給供應商 最開始是做 借庫存商品貸應付賬款 。 你是作為購買方的話 應該是沖你應付賬款的
是沒有開票得
你好 不管你是否開票給你們。 你們也應該做借庫存商品貸應付賬款 先掛賬 。 對方現在退款給你們 是由于什么 。 優惠了嗎 還是你們之前已經支付了款 現在退你們
當時沒有掛賬,是因為項目取消了,所以我們協商取消了合同
你好 那意思你支付了款出去 沒有做賬 現在退給你們 是嗎 。 那你補做賬 借應付賬款貸銀行存款。 收到款 借銀行存款貸應付賬款
老師是這樣的,當時我都出去錢的時候知記錄了銀行記錄,借:應付賬款,貸:銀行存款 后面退款 借:銀行存款 貸:應付賬款 但是我做成了應收貨款了,這就導致了我應付賬款出錯了
現在我想調整回來,請問怎么調整
你好 那你就在調整 借應收賬款貸應付賬款 調整某憑證號
老師這么調整以后我的應收應付是不是都增加了
你好 你在調整賬務 是這來調整的 最終這個科目是平的