具體操作步驟 1、啟動更正 ①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態。 注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。 ④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。 需要注意:1.進入更正申報以后,系統會提示更正申報成功后,需要對后續稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。 2.啟動更正時,系統會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存備用并提示保存路徑(默認為桌面),每次導出的備份文件可根據時間不同進行區分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。 2.更正申報填寫 點擊【1收入及減除填寫】,系統提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應數據進入編輯界面修正錯誤數據。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數據后刪除。 注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數據不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 3. 稅款計算 在完成申報表本期數據的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業健康保險”或“稅延養老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報表報送和稅款繳納 報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報送申報表之前,發現原申報數據無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數據,可查看系統自動導出備份的原申報記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數據不會更新,需要在【系統設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數據能按更正申報后的最新數據計算。 2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數據。 3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數據。 5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業務。 6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數據的,需前往辦稅服務廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存備用。每次導出的備份文件可根據時間不同進行區分。 二、分類所得申報更正 說完了綜合所得更正申報,我們再來簡要說明分類所得申報更正。 分類所得扣繳申報更正功能是對于申報成功且已繳款或是未繳款的情況下均可使用此功能進行更正申報。 相關操作與綜合所得申報更正功能基本一致。 1、填寫說明 ①申報成功未繳款或無需繳款時,界面會顯示【作廢申報】和【更正申報】。 ②點擊【更正申報】后,系統會跳出“已啟動更正申報,你可在申報表填寫中修改申報數據后重新申報”的確認提示框,點擊【確定】后申報狀態變更為“更正處理中”,并在列表右上角顯示【發送申報】和【撤銷更正】。 ③修改申報表填寫完成后,點擊【發送申報】,對修改數據重新發送申報,申報流程同正常申報流程一致。 ④更正以后,發現原申報數據正確的,點擊【撤銷更正】,系統會彈出“撤銷更正后,修改后的申報數據將無法還原,是否繼續?”確認提示框,點擊【確定】即可執行撤銷更正操作,將已修改未重新申報的數據還原為啟動更正前的數據;反之,則取消撤銷操作。
老師,請問自然人稅收管理系統如何更正個人所得稅申報表?我剛剛在個稅系統里沒有找到更正選項呢,謝謝!
老師,我公司有個項目在異地,我申請的是全額全員申報,當時問稅局的時候,他們沒有說清楚是在他們當地的自然人系統申報,結果我全部在我本地的自然人系統申報,現在他們那邊要求我補申報,然后我這邊的系統要更正申報,主要涉及到個人所得稅退稅,我想問一下個稅申請退稅麻煩嗎,會不會引起稽查之類的
老師你好,本月起不超過六萬元不預繳個人薪金所得稅,但我的進系統是要著扣的,和以前一樣,剛進系統時,有六萬是與否的提示,現在進去沒有了提示,我如何在找到六萬是否的那個提示,不預繳個稅呢,謝謝
老師你好,剛才在自然人電子稅務局,2月份想著更正申報,我也清楚數據,之后沒有繼續操作,就退出系統了,我想問2月份報的個稅還有嗎?有變嗎
老師你好!請問就是我昨天在個人所得稅申報四月份綜合所得的時候,申報失敗,反饋結果是:系統檢測到你稅款所屬期為【1】月的申報數據發生了變動,請同步更正【1】月后的申報數據。這個我怎么處理呢,我今天得申報不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,沒有看到“啟動更正”選項呢?請見附件界面并告知如何啟動更正,謝謝
明白了,謝謝!
我截圖了,你看我截圖,上面
老師,為什么變更申報表后新增的幾個人員信息還是沒有補加進去呢7
這個新增不了人員,你看我發文字,新增人員需要去稅局更正,3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。
就是說有幾個員工漏做零申報,需要去稅局申報對嗎?請問去稅局補申報需要帶什么資料在?
帶上你這個對應申報表,公章,你是0申報?那這個可以下次添加進去就可以,你這個入職時間按實際寫就可以,這個不會影響對方多交稅,可以不需要去稅局處理
說錯了,是有發工資,有交醫社保,不需要交個稅,請問這種情況可以下個月補繳嗎?
這個下次你申報填寫2個月也可以,是新員工吧,正規是需要去稅局大廳更正申報,不正規處理實務中是下次申報到下個所屬期,沒有跨年就可以,現在個稅是累計預繳算個稅,你申報到后面不會影響這個個稅