可以的,你直接開紅字發票就可以,申報是藍字%2B紅字去申報,會減掉
我們是小規模,去年他們開了一張電子普通發票,也交稅了,今年我對賬時發現多開了一張,領導讓沖了,我是想問問10月份再報稅的時候怎么報?能直接從開的發票中減嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師,我們是小規模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當月7月份這張普票又退回來了,我們開了負數發票沖減了,請問一下這種一正一負相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務處理呀?
老師你好,就是我們在7月份的時候開了一張發票,當時我們是小規模納稅人,在7月底的時候變為了一般納稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發票,請問下現在怎么申報增值稅
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
憑證是可以減掉,我是說我填納稅申報表的時候,怎么填?
你申報的時候藍字%2B紅字去申報,那這個相互抵減了 假設開13% 貨物,你申報附表1 這個是開具其他發票,1000 藍字,100紅字,你申報填寫是1000-100去填寫