同學,您好,應該是可以的。
公司有一個購貨平臺,可以存款余額方式,公司賬上沒有錢,用個人的名義存到了余額里一筆錢,買了貨物,現在我想開發票出來,這筆錢可以直接銀行支付給個人嗎
老師,我們股東以個人的名義給公司在銀行貸了一筆款,20萬,由于前期會計沒有到位,籌建期公司資金也困難,所以在開始是股東自己每個月墊付還款,現在在最后一期還款時發現我賬上已經還了24期,可是銀行賬上查到還走一期未還,這一期的差額大概是9000多元,后來公司還是把這筆錢還給銀行了,但是具體處理方案沒有出來,我能把這個錢先掛在待處理財產損益里嗎?
我們公司a公司從銀行貸了一筆款,現在轉到b公司去,名義上是購買貨物,實際就是想過賬,把錢倒出來,現在a公司賬上一直掛著其他應付款-b公司,想要把賬調平,怎么做才是最合理的?現在b公司賬上沒錢轉回給a公司,可以通過個人轉嗎?或者有沒有更好的方法?
請問老師,公司的法人用自己的房子貸了一筆款,用于支付一家供應商的貨款,這次貨款直接發給對方公司的個人股東,已經2年了,這個采購合同一直未履行。,現在這個合同的個人股東想需要把這筆錢打給我們公司法人,這個可以嗎?現在這個合同有什么風險。這樣操作有哪些風險
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
金額比較大,問題也不大嗎
同學,要是太大,還是走公戶比較合適。
按這個怎么操作好
這個我也沒有好的建議,抱歉了。