可以,這個加蓋對方發票專用章吧,這個可以,復印件加蓋發票專用章可以
老師,您好!購方給我們的發票丟失了,現在跟對方溝通掃描了記賬聯用作報銷。但是記賬聯左上角掃描不全,二維碼跟編號都不全,但是對方已經裝訂好了,這樣的還可以使用嗎?
我們運輸公司,賬面有自卸車四臺,17年注冊公司和買車,當時發票丟失會計沒入賬,我一八年來,進項已經過期,去銀行解壓拿回來發票就把四臺車入賬了,一直計提折舊,一直沒有業務發生,想注銷,清理車沒有進項要繳稅,我給12366打電話問17年開的機動車發票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認證期限,去認證平臺看有四臺車可以抵扣,但是平臺上的發票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發票,真發票丟失,我讓銷售方提供真實發票記賬聯復印件蓋發票章回來更正入賬時候金額,把復印件貼到當年憑證上,把假發片拿掉,按照更正金額把計提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風險嗎?
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務報電計業務,在對公可內郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經理A對品種、塔,數量,格,材款件。結算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經批的銷售,編時一式多聯的先號的運單,庫門能裝運求發,民爾會出預客訂單上的畫品數量和型與銷售單或裝上記榮不一,應收款專管好收到發票系將發票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應收家款金原大,且經詢網有許多都是畢以道面的應收東款,當事人已經不在,情方勝難找。于無人負責,只好底,要求:據了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內控活動是存在統路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產負表日前后的業收入是百己經計入始當的會計期同,將2017年年產成私賬面舉位規本與2018午年初單位產品可變現
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現在我們只用了70萬的推流,現在我公司要把剩余的30萬充值提現,請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款,之前充值是做預付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經把100萬發票開給我們了,請問這樣,發票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師,我們湖北天創賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發票,實際是買來的發票(由于天創電子稅務局發票額度一直提不起來,所以老板就搞證據,到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現在有三個問題 第一、天創需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創賬戶轉賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發票、轉賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝