同學(xué)你好 商業(yè)性質(zhì)的房子,沒有優(yōu)惠 印花稅按照交易價(jià)萬分之五 契稅,3%到5%,交易價(jià)的,看當(dāng)?shù)氐钠醵愓?/p>
我買了個(gè)二手商業(yè)性質(zhì)的房子,需要交哪些稅?按多少比例繳納?是否有優(yōu)惠政策
請(qǐng)問,如果別的公司需要從我們公司走賬,應(yīng)該用方法提出來比較合適? 這會(huì)涉及到哪些稅的繳納?所得稅要交多少?我們公司是非高新的軟件企業(yè),暫時(shí)享受不到優(yōu)惠政策
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報(bào)表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師,12月計(jì)提企業(yè)所得稅稅2萬,小企業(yè)有優(yōu)惠政策減免,申報(bào)時(shí)有政策優(yōu)惠減免了1萬,第二季度預(yù)繳了2千。實(shí)際繳納8千,這個(gè)怎么做分錄?計(jì)提的比實(shí)際繳納的少了,我需要沖紅多計(jì)提的部份嗎?
老師您好,這是稅務(wù)師稅二教材中的題,圖里我畫圈的地方,為啥要再減計(jì)50%?甲企業(yè)的應(yīng)納稅所得額在計(jì)算高某的個(gè)稅時(shí)候已經(jīng)按照出資比例除以2了,后面為啥還要再乘以1-50%?個(gè)體工商戶不超過100萬的應(yīng)納稅所得額減半征收,但是合伙企業(yè)沒有這個(gè)優(yōu)惠政策,是不是書上這個(gè)地方有錯(cuò)誤?謝謝老師
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車時(shí)二手車交易市場(chǎng)開的普票,出售二手車時(shí)發(fā)票上沒有稅率只有價(jià)款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請(qǐng)問老師是不是銷售商品只要出庫(kù)就視同銷售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
老師,采用會(huì)計(jì)軟件后,登錄憑證,會(huì)記科目后,自動(dòng)生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請(qǐng)問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財(cái)管今天為啥選不了倍速 老師