實(shí)際銷售金額 和實(shí)際銷售稅額 按這個(gè)申報(bào)
老師,想請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表按適用稅率計(jì)稅銷售額是不是總的銷售額
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅按本月銷售匯總表,上面的實(shí)際銷售額,和銷售稅額申報(bào)增值稅?
老師,增值稅申報(bào)本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額怎么填
增值稅納稅申報(bào)表上按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額是實(shí)際銷售額嗎
申報(bào)增值稅,是填報(bào)開票盤上的實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額吧
老師。我們公司的賬上庫(kù)存商品的負(fù)庫(kù)存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問(wèn)題 多計(jì)提的原因是:計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測(cè)算的,而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年,多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過(guò)中介過(guò)來(lái)的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費(fèi)用。對(duì)方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個(gè)有什么區(qū)別嗎?針對(duì)我們購(gòu)買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國(guó)補(bǔ)怎么怎么做賬呢
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營(yíng)業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票,進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒(méi)問(wèn)題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負(fù)責(zé)加工收取加工費(fèi)。怎么做賬開票
實(shí)際銷售額,是扣除了銷項(xiàng)廢票,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎?
為什么是實(shí)際銷售金額報(bào)稅?
是的 這個(gè)是扣除作廢的負(fù)數(shù)之后的
是扣除作廢和負(fù)數(shù)發(fā)票之后,用實(shí)際的報(bào)稅,為什么要用實(shí)際的報(bào)稅呢?
是的 不用實(shí)際的那應(yīng)該用啥
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票不減去嗎 作廢的發(fā)票還申報(bào)嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票要在申報(bào)表中體現(xiàn)嗎?
和正數(shù)收入相加 也算是體現(xiàn)了