你好,可以的,按照實際金額做賬就可以的,也可以寫月末日期
請問老師小規模企業采購報賬,拿到財務報銷的發票大于實際報銷金額,可以讓他報嗎,如報銷要怎么處理。還有做賬時要求一定要按時間做賬嗎,可否統一記賬憑證日期寫月末日期
月末,會計小張復核公司賬簿發現,20197月15日至31日的運輸費5000元(運輸費系為銷售貨物發生的運費)已實際發生,但由于運輸公司未開具發票給公司,因此小張未入賬。但實際上,該運輸費已在7月發生,所以小張應該做如下會計分錄: 借:銷售費用 5000 貸:應付賬款 5000 如果費用實際發生的話可以按期間計提,但有一個問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關憑證依據,可以不做所得稅前調整,這時這張發票開時間是2020年2月開了,那這個新開的這張發票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網銀公轉公、公轉私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網銀轉賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業所得稅報表年初,年末數額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當地大廳不同工作人員說按年,有的說根據企業時間,已經按次申報了,如果確實按年,會產生罰款嗎?
老師,我新到一家公司,今天去醫院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內可以報銷,醫院這邊給了一張財政收據,但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉正以后才可以報銷。但是轉正之后,就是明年了。那這個財政收據是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業所得稅匯算清繳,像這種今年的發票,做賬做到明年的話,需要調增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉正之后可以報銷150元。
為什么匯算清繳后發生補繳或退稅,對于去年12月計提的盈余公積,小企業會計準則可以不用調,企業會計準則要調,有政策依據嗎?
您好老師:請問北京地區紙制品業增值稅稅負率是多少?
老師請問一下,我們是國企,一員工2024年3月報銷的某比款不合規被調出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計什么科目
請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應付和應收都掛這著賬上在,實際都是平的,現在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計算比較特殊,一般要到第二個月才能算的出來,因為代賬公司做到三月他們也沒計提,我們是四月底發放三月工資的。這種可以嗎,直接計入管理費用和銷售費用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時候五月底發放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計提工資和個人部分社保費怎么做會計分錄
總公司統一采購,供應商把發票開給總給總公司,分公司統一用總公司抬頭的原材料發票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項附加扣除,應該怎么計算,
小微企業,成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報過稅,企業被列入經營異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝
還有,報銷是有手據白條和發票,是可以都貼在一起報銷嗎,還是分開報,匯算清繳怎么樣有限分開有無發票的憑證呢
你好,最好是分開,調增的時候直接調增白條就行
做賬時有什么竅門可快速分清楚呢
沒有發票的單獨標注或者單獨記一下