你好,同學(xué)。稅收滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,會(huì)降低企業(yè)的利潤總額
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
老師,這個(gè)稅收滯納金為什么不在計(jì)算利潤總額的時(shí)候直接調(diào)增呢
稅收滯納金調(diào)增調(diào)減是什么意思?在利潤總額中應(yīng)該怎樣計(jì)算?
老師我在申報(bào)稅務(wù)年報(bào)時(shí)提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因?yàn)楣緵]有稅收滯納金,我也一直沒填過,不知道這里怎么會(huì)提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請(qǐng)問怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過了申報(bào)期還能改嗎
所以在利潤總額里直接加回來不行嗎
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。 是要把這部分營業(yè)外支出減去才能得到利潤總額
然后根據(jù)利潤總額,算應(yīng)納稅所得額。 應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
為什么題目里面的增值稅就在利潤總額里直接調(diào)了呢
增值稅是價(jià)外稅,本身不影響企業(yè)利潤
知道啦,謝謝王老師
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