你好 因?yàn)槭怯绊懙囊郧澳甓鹊模越璺绞抢鄯e盈余。
老師,您好!我們是事業(yè)單位,每月計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)分錄:借:累積盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,可以嗎?
固定資產(chǎn)改造為什么把累計(jì)折舊轉(zhuǎn)去借方 為什么要沖累計(jì)折舊呢?
為什么補(bǔ)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 借方是累積盈余
為什么盤盈固定資產(chǎn),累計(jì)折舊在貸方?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊借方有余額表示什么?
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場(chǎng),這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒過會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請(qǐng)老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號(hào)已經(jīng)出售了,算損益的時(shí)候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營(yíng)業(yè)外支出226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對(duì)嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會(huì)計(jì)沒有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊(cè)的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡(jiǎn)为?dú)做了匯算了對(duì)嗎
你好 是不是累計(jì)盈余盈利余額應(yīng)該在貸方 然后補(bǔ)提折舊是負(fù)數(shù) 所以累計(jì)盈余就是借方啊?
你好 是的 同學(xué)的理解是正確的。