您好,附加稅是計入稅金及附加的,您在哪里看到說寄到銷售費用了?
增值稅附加稅為啥可以記到銷售費用?
視同銷售為啥要用成本登記,應交增值稅為啥又是銷售增值稅
老師內賬級里面增值稅 附加稅 印花稅記錄到管理費用可以嗎?
消費稅是價內稅,為什么記在稅金及附加?一般產品 銷售的時候計稅金及附加,委托加工直接銷售為啥就計到成本中呢?
老師,為啥有些公司交了增值稅記的是借:銷售費用–增值稅及附加,貸:銀存
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
增值稅可以記到銷售費用?我看之前的會計把每月各種稅都計入銷售費用
增值稅是記應交稅費這個科目不是計銷售費用的,
那您單位的會計是不是做內賬的?,
做內賬可以?這是為什呢
您好,做內帳可以的,可以把稅金計入費用,內賬不是正規的按準則做的,
內賬和外賬的區別是什么
您好,內賬是按照老板的要求做的, 外賬是按照會計準則做帳,也就是正規的稅務賬,
好的 謝謝老師
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價