你好 七月份就要做進項轉出
老師,我上個月七月有發票要沖紅,然后開了紅字信息表已經上傳成功,但是上月未開紅字發票,然后稅額就沒有抵減,要怎么辦,這部分稅額還可以在7月的稅額里扣除嗎?還是只能扣除在8月的稅額里
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
老師,我是購買方,發票已經抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進項稅額轉出,現在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現在要怎么辦?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產生了銷售退回,需要開具紅字發票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發票,我們如果讓購買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數發票賽?
上個月我開出紅字信息表給對方,然后這個月申報表進項稅額轉出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發票給我們,說要下下個月,那我現在要怎么做賬?
我們租的辦公室交押金,對方開了收據給我們,要求我們退租的時候把押金收據要還給他們。可是押金收據我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規定這個收據原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農牧業免稅的業務,現在稅務局認為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發票都要補繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
你好老師,工程施工中的業務招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認主營業務收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎